Соответственно, новые коды необходимо применять при заполнении расчета 6-НДФЛ с отчета за I квартал 2024 года и справки о полученных гражданином доходах и удержанном НДФЛ за 2024 год. Столичное управление ФНС РФ ответило на вопрос, какой КБК необходимо указывать в 3-НДФЛ в целях получения вычетов или при декларировании доходов. Для подачи декларации 3-НДФЛ требуют указать код дохода, подскажите пожалуйста, какой он при работе на маркетплейсе? Сумма значений показателей данной строки по кодам вида дохода с "01" по "16" не может превышать 5 000 000 рублей.
Код вида дохода в декларации 3-НДФЛ
код вида дохода, который выбирается из соответствующего перечня. код вида дохода, который выбирается из соответствующего перечня. 3 Ндфл За 2022 Год Код Дохода От Продажи Имущества Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «3 Ндфл За.
Код дохода 2799 иные доходы не подлежащие налогообложению
При одновременном соблюдении условий: — общая сумма этого дохода за месяц не превышает 4300 руб. Гражданин, в пользу которого работодатель уплачивал дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Законом от 30 апреля 2008 г.
Это освобождение также действует с 01. Новые коды налоговых вычетов Родители их супруги , усыновители, опекуны, попечители, приемные родители их супруги имеют право на ежемесячный вычет в размере пп. Кроме того, на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка-инвалида I и II групп в возрасте до 24 лет, если он является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном или студентом, предусмотрен ежемесячный вычет в размере: 12 000 руб. В связи с этим соответствующие поправки внесены в формулировки к кодам вычетов 126—149. Также добавили новый код 253, предназначенный для отражения суммы накопленного процентного купонного дохода.
Это убыток, который: — получен по результатам этих операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке; — уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг п. К таким ценным бумагам относятся: 1 ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже; 2 инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании ст.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации погашения ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.
Перечень расходов приведен в п. К расходам, непосредственно связанным с операциями с ценными бумагами, относятся расходы по оплате услуг, без которых такие операции не могут быть осуществлены письмо Минфина России от 29. При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений ФИФО. Абзацем вторым пункта 12 статьи 214. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет. Кроме этого, информация, указанная в документах, должна позволять идентифицировать платежи с конкретными ценными бумагами определение Московского городского суда от 14 июля 2017 г. Заполнение декларации Каких-либо разъяснений по заполнению налоговой декларации в ситуации совершения операций с ценными бумагами за пределами РФ через иностранных лиц которые не признаются налоговыми агентами , не обнаружено. По нашему мнению, в декларации по форме 3-НДФЛ информация о доходах, полученных за пределами РФ по операциям с ценными бумагами, отражается путем заполнения: отдельного Приложения 2 код вида дохода "Доходы от отчуждения имущества" , который заполняется на каждую сделку реализации погашения ценных бумаг с указанием курса валюты на дату продажи погашения. Совокупность доходов, пересчитанных в рубли на каждую дату продажи погашения ценных бумаг , отраженных в строках 070 Приложения 2, переносится в строку 010 Раздела 2 и Приложения 8, в котором определяется сумма расходов в рублях, уменьшающих в соответствии с положениями ст.
Рекомендуем перед заполнением Приложения 2 и Приложения 8 на основании отчета брокера оформить самостоятельный расчет финансового результата от каждой операции с ценными бумагами далее - Расчет отдельно по видам ценных бумаг, указанных в Приложении 8 "Код вида операции" к Порядку заполнения формы 3-НДФЛ , в котором указываются следующие данные: дата совершения каждой операции по продаже ценной бумаги пакета ценных бумаг и курс валюты на эту дату; стоимость, по которой ценная бумага была продана погашена , в валюте; стоимость, по которой ценная бумага была продана погашена , в рублях; сумма расходов, понесенных при приобретении проданной ценной бумаги пакета по методу ФИФО , в валюте с указанием курса валюты, действующего на дату совершения расходов. Отрицательный результат отражается в отдельной строке например, "Убытки, подлежащие учету в будущих периодах" ; указывается убыток, полученный в прошлых налоговых периодах, по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованных рынках, которым налогоплательщик планирует уменьшить положительный финансовый результат, полученных по операциям с ценными бумагами в текущем налоговом периоде в соответствии со ст. Информация используется для заполнения строк 051 и 052 Приложения 8. Также в Расчете подсчитываются итоговые суммы по каждому числовому показателю в рублях. В Приложении 8 в строке 010 указывается код вида операции в соответствии с приложением N 8 например, "01" - Операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете.
Что писать в 3 ндфл код дохода
Коды доходов и вычетов по НДФЛ с 05.02.2023: таблицы | какой код дохода указывать в 3-НДФЛ. |
Код дохода 18 в 3 ндфл | Вопрос: Об указании кода вида дохода при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ с помощью программы "Декларация". |
Код вида дохода в 3-НДФЛ
Коды видов доходов в 3-НДФЛ за 2022 год | В этом случае в декларации 3 НДФЛ отражается этот доход и с него рассчитывается налог. |
3-НДФЛ за 2023 год: образец заполнения в 2024 году | Отдельные коды видов доходов и вычетов согласно Приказу изложены в новой редакции, основные изменения коснулись следующих кодов видов доходов. |
Справочник кодов видов доходов и вычетов | Здесь же указывается код вида дохода в 3-НДФЛ: все коды приведены в приложении № 3 к Приказу № ЕД-7-11/903@. |
Соответствие кодов дохода в 2ндфл и 3 НДФЛ в 2023 году | Закон знаем | Коды доходов в справке НДФЛ, которые облагаются налогом при превышении лимита. |
Каков код вида дохода в декларации 3-НДФЛ?
Инструкция по заполнению 3 НДФЛ для инвесторов и не только | КОДЫ ВИДА ДОХОДА Список изменяющих документов (в ред. Приказа ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@) (см. текст в предыдущей редакции) Код Наименование вида дохода ставка, % 01 Доходы от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов. |
Какие КБК указывать в 3-НДФЛ, если есть сумма к возврату и уплате | Время бухгалтера | Коды видов доходов для новой 3-НДФЛ приведены в Приложении № 3 Приказа ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@. |
Как самому заполнить декларацию 3-НДФЛ о доходах у зарубежного брокера? | Код дохода от продажи автомобиля в 3 НДФЛ за 2021. |
Соответствие кодов дохода в 2ндфл и 3 НДФЛ в 2023 году | Возможно ли код дохода 1011 заменить на код дохода 1530 для правильного применения налогового вычета по коду 201 в целях корректного оформления справки 2-НДФЛ? |
Коды вычетов для 2-НДФЛ за 2023 год: таблица и расшифровка
О налогах не беспокойтесь. Средства поступили напрямую на банковский счет. В этом случае брокер может заняться вашими налогами или не делать этого — компания сама решает, как поступить. Если на текущий год приходится доход за счет погашения облигаций и направился он прямиком на счет в банке, обязательно уточните политику компании. Принцип ровно тот же, что и в предыдущем примере. Что касается документации, то понадобятся: Подтверждение дохода — уведомление или выписка по счету. Подтверждение расхода — брокерский отчет от даты приобретения ОФЗ и до момента его погашения. Опционально — выписка из депозитария. Эта справка нужна только если в брокерском отчете нет суммы, затраченной на покупку облигаций.
Коды те же, что и в предыдущем пункте. Если покупали ее за наличные и отчетности нигде нет, то налоговая скорее всего о сделке не узнает разве что суммы очень большие и вопрос уплаты налога лежит на вашей совести. В остальных случаях заплатить НДФЛ придется. В феврале 2015 г. В нашем примере не пришлось бы платить ни копейки, так как вычет с запасом покрывает полученный профит. Если вычета недостаточно, то выгоднее его не использовать, а снизить размер налогооблагаемой базы на затраты, которые вы понесли при покупке валюты. Естественно, факт этого должен подтверждаться документально подойдет брокерский отчет. Тип вычета может быть только один, все зависит от объема вашей суммы.
Если прибыль в пределе 250 000 рублей, выгодней использовать имущественный вычет, если больше — использовать снижение налоговой базы. Пример Расходы на покупку: 350 000 руб. То есть в бюджет надо заплатить 22 750 рублей. Еще один вариант законно избежать уплаты НДФЛ — держать валюту больше 3 лет. В этом случае размер заработка роли не играет и налог на доход не уплачивается. Коды Внимательнее выбирайте коды, для валюты подходит несколько: 2900 — не позволит использовать имущественный вычет. Также этот вариант не подходит для сделок, в которых зафиксирован убыток. Из-за этого встречаются любопытные случаи, когда акция подешевела в долларах, но за счет сильного падения рубля вы все равно в плюсе.
В этом случае в декларации 3 НДФЛ отражается этот доход и с него рассчитывается налог. Предположим, не особо активный инвестор продал в начале 2019 г. Пусть settlement date реальная дата покупки приходится на 15 января 2019 г. Продажа 40 акций пришлась на 25 февраля 2019 г.
Для этого необходимо выбрать «Заявить доход» рис. Далее вам будет предложено выбрать, один или несколько видов доходов вы хотите заявить. Первое окно «Данные» заполняется автоматически. Затем нажмите кнопку «Далее».
Рассмотрим следующие примеры: 5. Отражение доходов в виде дивидендов по иностранным акциям. Для этого необходимо выбрать «За пределами РФ» и «Добавить источник дохода». В строке «Страна источника выплаты» — страну нахождения источника дохода. В строке «Страна зачисления выплаты» необходимо указать код страны, на счет в финансовой организации которой был зачислен этот доход. Например, если доход получен на счет российского брокера, то необходимо выбрать Россию — 643. Далее нажмите «Добавить». В строке «Код дохода» начните ввод наименования или код дохода и выберите подходящее значение «1010 — Дивиденды».
Ниже выберите «Не представлять налоговый вычет». Далее укажите «Сумму дохода в валюте» и «Дату получения дохода» рис. Эту информацию можно получить из отчета о выплате дивидендов по иностранным эмитентам. Запросить его можно у вашего менеджера. Также необходимо заполнить поле «Дата уплаты налога». Как правило, по дивидендам с удержанным у источника выплаты налогом это та же дата, что и дата получения дохода. Для автоматического определения курса валюты необходимо поставить флаг «Определить курс автоматически». Ниже необходимо заполнить информацию о сумме налога, удержанного эмитентом у источника.
В поле «Сумма налога в иностранной валюте» необходимо указать сумму налога. Эту информацию можно также получить из отчета о выплате дивидендов по иностранным эмитентам. Сумма налога автоматически рассчитается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты налога, которую вы указали выше. ВАЖНО: по иностранным ценным бумагам нельзя внести общую сумму всех доходов одного вида, а необходимо вносить отдельно по каждой бумаге на каждую отдельную дату получения дохода. Для того, чтобы добавить несколько выплат дивидендов необходимо заново пройти шаги начиная от добавления источника выплаты дохода. После того, как вы внесли все доходы, нажмите «Далее». Если цель заполнения декларации — только уплата налога, то данный шаг можно пропустить.
При подсчетах не забывайте о правиле FIFO. Если вы регулярно покупаете акции, то при их продаже считается, что сначала реализуются те, которые были приобретены первыми. Код этой категории — 1530.
Прочие типы доходов и их коды Сюда я отнесу: Проценты, начисляемые брокером на остаток по счету. Для них можно указывать код 4800. Долго- или краткосрочное распределение прибыли, например, ETF фондов. Код тот же, что и для дивидендов — 1010. Примеры в этом случае приводить бессмысленно. Просто берете получившееся число и умножаете его на 0,13. Чтобы все сделать, не выходя из дома, понадобится регистрация на сайте налоговой. Это единственный этап, на котором понадобится лично посетить ФНС, чтобы получить логин и пароль от личного кабинета. Если зарегистрированы на Госуслугах, можно обойтись и без визита к налоговикам. Также при подаче документов понадобится электронная подпись.
На сайте ФНС выдают неквалифицированную версию, ее хватит для оплаты налогов. Заполнение 3 НДФЛ разберем ниже, а пока займемся формированием отчета по результатам торговли. Для примера возьмем «дочку» Interactive Brokers — CapTrader. Действуем в такой последовательности: В личном кабинете выбираем пункт Отчет — Выписки. Задаем период и тип документа — годовой. Документация подготавливается автоматически. В итоге получаем готовый отчет с указанием всех дивидендов и прочих категорий доходов, полученных за выбранный период. Программа для заполнения 3 НДФЛ хороша тем, что в ней можно сохранять промежуточные результаты и потом возвращаться к работе с данными. При заполнении онлайн через сайт ФНС такой возможности нет и все нужно сделать за один заход. Отметьте пункт, что имеются доходы в иностранной валюте, если работаете с зарубежной компанией.
Сведения о декларанте — тут все интуитивно понятно. Доходы за пределами РФ — в примере это ключевой пункт. Придется повозиться, если, например, 6 фондов платят ежеквартально дивиденды, это уже будет 24 позиции за год. Сюда же вносим возможный доход за продажу валюту, акций. Не забудьте правильно указать код дохода. В выпадающем меню есть все категории, некоторые выглядят похожими, поэтому пользуйтесь рекомендациями из разделов выше.
Двусторонняя печать формы не допускается. В декларации 16 листов. Но вам необходимо оформить лишь те из них, для заполнения которых у вас есть данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут. Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно. У большинства людей декларация будет состоять из 4-6 листов. Остальные заполняют в экзотических ситуациях. Например, если в 2023 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции. При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны быть обязательно.
Коды дохода в 3 НДФЛ
Какие коды доходов указывать в справке 2-НДФЛ (6-НДФЛ) за 2023 год. Код дохода 3 НДФЛ при продаже автомобиля менее 3 лет. В строке «Код дохода» начните ввод наименования или код дохода и выберите подходящее значение «1010 — Дивиденды».
С 09.11.2021 ФНС ввела ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ новые коды видов доходов и вычетов для целей НДФЛ
КОДЫ ВИДА ДОХОДА Список изменяющих документов (в ред. Приказа ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@) (см. текст в предыдущей редакции) Код Наименование вида дохода ставка, % 01 Доходы от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов. что это за показатель, в каких листах новой декларации он отражается и где найти значения соответствующих кодов, расскажем в нашей статье. Столичное управление ФНС РФ ответило на вопрос, какой КБК необходимо указывать в 3-НДФЛ в целях получения вычетов или при декларировании доходов.
Утверждены коды видов доходов и вычетов
В соответствии со статьей 230 НК РФ работодатели ведут учет доходов, полученных их работниками, предоставленных налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, а также сдают расчеты по форме 6-НДФЛ и выдают Справки о. Актуальные коды доходов и вычетов по НДФЛ в 2022 году: таблица расшифровкой. В строке «Код дохода» начните ввод наименования или код дохода и выберите подходящее значение «1010 — Дивиденды». Как понять пункт расчет налоговой базы, код вида дохода 001 18. Как понять пункт расчет налоговой базы, код вида дохода 001 18. Сводная таблица кодов видов доходов налогоплательщика представлена ниже.
Коды вычетов для 2-НДФЛ за 2023 год: таблица и расшифровка
Изменения действуют с 09. О сроках см. Для доходов, выплачиваемых от предоставления в аренду имущества, используются 4 кода ранее их было 2.
Подготовка документов Четкого перечня документов, которые необходимо подавать вместе с декларацией, нет. Концептуально есть два подхода — прикрепить все документы по максимуму и все подробно расписать и прокомментировать, чтобы у налоговой не возникло вопросов. Основным необходимым документом является сама декларация 3-НДФЛ, которую можно заполнить на сайте налоговой или в отдельной программе — об этом напишу ниже в блоке Заполнение и сдача декларации. Минимальный пакет документов, который обычно рекомендуется подавать вместе с декларацией, выглядит следующим образом: Брокерский отчет со всеми операциями за 2023 год на русском языке Брокерские отчеты со всеми операциями за предыдущие годы, если у вас есть позиции, открытые до 2023 года и закрытые в 2023 году на русском языке Расчет налога. ХХ руб. Затем сохраняете как PDF, чтобы приложить к декларации. Ниже несколько лайфхаков, по подготовке документов.
Брокерские отчеты Перед тем, как скачивать брокерские отчеты, лучше изменить язык интерфейса на русский если у вас по умолчанию стоит английский или какой-то другой , тогда они сразу будут на русском языке. Для этого заходим в меню в верхнем правом углу и меняем язык. Затем повторяем то же самое, только с форматом CSV. Если у вас были позиции, открытые в 2020 году и ранее, которые были закрыты в 2021 году, нужно также скачать отчеты за предыдущие годы. Отчет обычно готовится не более 1-2 минут, после чего появляется в правой части экрана в разделе Пакет отчетов, где его можно скачать, нажав на стрелку. После завершения всех расчетов стоит сделать несколько простых действий. Выделите все вкладки в документе, которые должны войти в отчет, и задайте в настройках печати, чтобы страницы имели альбомную ориентацию и все колонки помещались на одной странице обозначил стрелками на скриншоте ниже. Затем также выделите все вкладки и сохраните файл в формате PDF. В результате у вас получится PDF файл, в котором будет последовательно отображаться информация из всех вкладок, которая будет хорошо видна и не будет вылезать за пределы страницы.
Дополнительные документы Исходя из информации, которую нашел в разных источниках, документы, перечисленные ниже, не являются обязательными, но некоторые рекомендуют их прикрепить. Справка об открытии брокерского счета в Interactive Brokers на русском языке Клиентский договор с Interactive Brokers на русском языке Клиентский договор с Interactive Brokers на английском языке Форма 1042-S. Перевод формы 1042-S на русский язык. Клиентский договор и справка об открытии счета уже должны быть у вас их обычно нужно отправить в банк, чтобы сделать первый перевод денег на брокерский счет. Насчет формы 1042-S подробнее ниже. Форма 1042-S и ее перевод на русский язык Эта форма актуальна, если с вас были удержаны налоги в США. Есть различные мнения, нужно ли прикладывать форму 1042-S — кто-то говорит, что налоговая на нее смотрит, кто-то считает, что она, наоборот, может вызвать лишние вопросы. Поэтому прикладывать или нет — вопрос открытый. Если решите приложить, ниже инструкция, как это сделать.
Я прикладывал в прошлом году и на всякий случай приложу в этом. Выбираем 2023 год скрин не обновлял, там 2021 и скачиваем форму 1042-S в PDF. Формы 1042-S может не быть. Например, у меня ее нет за 2018 год — я только в конце 2018 года открыл счет, купил несколько акций и больше ничего не делал. Если у вас такой экран — значит для вас этот раздел не актуален, можно перейти к следующему. Далее второй лайфхак. Форму 1042-S нужно перевести на русский язык. Ниже шаблон в PDF с готовым переводом — нужно просто скопировать блоки в свою форму 1042S и сохранить файл, занимает меньше минуты, супер удобно. Перевод и шаблон сделали Николай Василенко и подписчик SV , за что им большое спасибо.
Количество страниц в форме 1042-S кратно трем у меня за 2021 год было 9, например. Сама форма на страницах 1-3, 4-6 и т. Правила расчета налогов Самая трудоемкая часть, особенно если у вас было большое количество сделок за прошедший год — расчет налогов. Его удобнее всего делать в экселе, предварительно выгрузив брокерский отчет в CSV, чтобы не нужно было перебивать все сделки руками. Ниже перечислю ключевые принципы расчета прибыли и несколько нетривиальных моментов, связанных с некоторыми транзакциями. После этого приложу эксель файл с шаблоном для учета некоторых транзакций, если вы хотите сделать расчеты самостоятельно, а также расскажу про сервис, которому можно делегировать этот процесс. Прибыль по всем сделкам считается в рублях Считать прибыль нужно в рублях независимо от валюты транзакции. Из примера выше видно, что в случае девальвации рубля налоговая база растет, при укреплении падает. В примере выше не учтены комиссии — про них напишу отдельно ниже.
Курсы валют можно выгрузить за весь 2020 год и более ранние периоды при необходимости с сайта ЦБ. Далее приложу шаблон в Excel, в котором будет автоматически подтягиваться для расчетов курс основных валют на дату транзакции. На конец года осталась открытая позиция 50 акций.
Имея справку, вы легко можете заполнить Приложение 1 — вам нужно продублировать все суммы из нее. Но бывают случаи, когда Приложение 1 необходимо заполнить, но не по справке 2-НДФЛ, например, доходом лица является не зарплата, а какие-то гонорары за договоры ГПХ. Для таких случаев есть 2 варианта решения: заполнять декларацию в операционном зале ИФНС — там есть стенды со справочной информацией и, как правило, имеются печатные сборники с различными кодами и номерами; если вы попадете на декларационную кампанию, которая проводится ежегодно с февраля по апрель включительно, то консультанты помогут вам правильно указать сведения во всех графах; использовать коды, размещенные на сайте ФНС России.
В 2022 году его максимальный размер составляет 260 000 руб. Этот же нормативный документ содержит и порядок заполнения отчета. Цифровые наименования выплат указываются для обобщения информации о суммах, полученных в отчетном году, и для проверки правильности исчисления и удержания налога. При электронном заполнении отчета вопрос о том, какой код выбирать в справочнике видов доходов 3-НДФЛ, решается намного проще: все наименования выплат обозначены в выпадающем меню.
Для сведения: как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно заполнить форму 3-НДФЛ в 2023 году, чтобы получить налоговый вычет: при покупке квартиры; за лечение. Документ состоит из 15 страниц, но заполнять все страницы не потребуется. Указывается по строке код вида дохода 020 в 3-НДФЛ приложения 1 и строке 031 приложения 2. Ранее для выплат от источников в пределах РФ и за ее границами были два отдельных приложения.
Теперь кодировки едины, но заполняются на разных листах отчетной формы.
Код вычета на детей в 2023 году в справке 2-НДФЛ
Код дохода 3 НДФЛ при продаже автомобиля менее 3 лет. Код дохода в 3-НДФЛ за 2016 год должен быть непременно указан в соответствующей строке. 3 Ндфл За 2022 Год Код Дохода От Продажи Имущества Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «3 Ндфл За. Если получали доходы, которые облагают НДФЛ по разным кодам дохода, заполняют несколько листов приложения 2. Если источники доходов по одному коду не помещаются на одной странице, заполняют столько приложений 2, сколько нужно. Декларация 3-НДФЛ: коды видов доходов. Код дохода в 3-НДФЛ: расшифровка.