Ради интереса можно выгрузить заполненную декларацию 3-НДФЛ, то, что раньше приходилось заполнять вручную с помощью знакомых бухгалтеров, теперь система считает сама. Здесь вы можете получить бесплатную консультацию юриста по заполнению налоговых деклараций для физических лиц, в том числе 3 НДФЛ и других.
Как заполнить декларацию по налогу
- Содержание статьи
- Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ и как не налажать с её подачей. Инструкция
- Кто сдает 3-НДФЛ
- Налоговые вычеты, возврат 13 процентов, декларация 3-НДФЛ
- 3-НДФЛ: как заполнить в 2024 году, рассчитать налог и получить вычет
- Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ)
Стоимость услуг
Для того, чтобы отчитаться по доходам, Вы должны подать документы до 30 апреля того года, который следует за отчетным. Какие последствия могут быть, если не сдать декларацию 3-НДФЛ? Может ли мой супруг получить вычет за квартиру стоимостью более 2 000 000 руб. Я уже получила вычет за неё. Да, по закону если имущество приобретается в браке, оба супруга могут использовать объект для подачи декларации 3НФДЛ на свои имущественные вычеты. Для этого оформляется заявление о распределении права на вычеты по объекту.
Я купила квартиру в 2016 году и не использовала своё право на имущественный вычет. Могу ли я сейчас подать декларацию за весь период начиная с 2016 года? Декларацию 3-НДФЛ можно подавать за 3 предыдущих периода. Например, сейчас 2023 год и подать в текущем моменте можно за 2022г. Только граждане, достигшие пенсионного возраста официально вышедшие на пенсию , могут подавать за 4 предыдущих периода.
Могу ли я подать вычет по уплаченным процентам за ипотечный кредит?
Доходы от предпринимательской деятельности, профессиональные вычеты, авансовые платежи отражаются в Приложении 3 к Декларации п. Далее переходите к разделу 2. В нем показывается расчет суммы НДФЛ к уплате или к возврату. В свою очередь раздел 1 заполняется в соответствии с информацией, указанной в разделе 2. Помните, что переплату, а точнее положительное сальдо единого налогового счета , с 2023 года можно только вернуть. Рассмотрим ситуацию, когда вам нужно задекларировать доход. Допустим, в 2022 году вы продали квартиру.
К тому же заполнять 3-НДФЛ не придется. Либо вы получили вознаграждение по гражданско-правовому договору или иной облагаемый доход, с которого НДФЛ не был удержан. Тогда действуйте так. Авторизуйтесь в Личном кабинете и выберите кнопку «Заявить доход». Далее на мониторе появится окошко, в котором надо выбрать, какой именно доход вы хотите заявить. Наиболее часто встречающиеся ситуации — это как раз сдача жилья в аренду и продажа имущества. Рассмотрим последний вариант подробнее на примере продажи квартиры. Но прежде вспомним, когда с дохода от продажи объектов жилой недвижимости нужно платить налог.
Необходимость уплаты налога зависит, прежде всего, от срока владения квартирой. Так, если с момента оформления права собственности на нее и до реализации прошло более 5 лет, то платить НДФЛ не придется.
Хотя сделать это могут не все, а лишь граждане — налоговые резиденты т. Необходимо отметить, что существует особая категория лиц, которым нужно подавать сведения по НДФЛ. Это те п.
Если последняя дата подачи приходится на выходные праздничные дни, то она переносится на следующий рабочий день.
Бланк включает в себя титульный лист и два основных раздела. Первый раздел заполняют все. Второй раздел и 8 приложений к нему заполняются только в том случае, если есть сведения, которые в них следует указывать, в зависимости от статуса налогоплательщика. В пункте «ИНН» на титульном и всех остальных листах указывают корректный идентификационный номер налогоплательщика. Если отчёт сдаётся впервые, то в графе «Номер корректировки» следует указать «0--», а если сдаётся исправленный документ, то ставится порядковый номер исправления. В графе «Налоговый период код » ставится код отчётного периода, для годовой отчётности это код 34. Если декларация сдаётся не за год, то указывают такие значения: первый квартал — 21; полугодие — 31; девять месяцев — 33.
Поле «Отчётный налоговый период» предназначено для указания года, доход за который декларируется. Кроме того, следует правильно заполнить графу «Предоставляется в налоговый орган код ». В неё вписывается четырёхзначный номер налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учёте. В этом коде первые две цифры — это номер региона, а последние — код инспекции ФНС.
Сроки представления декларации 3-НДФЛ за 2022 в 2023 году
- 3-НДФЛ за 2023-2024 год
- Домен не добавлен в панели
- Помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ - цена консультации по налоговому вычету в Москве
- Налоговые вычеты, возврат 13 процентов, декларация 3-НДФЛ
- Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно на возврат и уплату налога
- Сервис по возврату 3 НДФЛ онлайн
Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ и как не налажать с её подачей. Инструкция
Расскажем, как заполнить и подать 3-НДФЛ в 2024 году через личный кабинет налогоплательщика. Пошаговая инструкция заполнения декларации и что нужно сделать, чтобы можно было ее заполнить. образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ (в помощь для самостоятельного заполнения). Заказав декларацию 3 НДФЛ в нашей компании Вы получите Деньги, ВАШИ деньги, МАКСИМАЛЬНО возможную сумму в необходимые ВАМ сроки, в необходимом ВАМ месте, в удобном для ВАС виде! Выход — заполнение с помощью программы «Декларация», но и там есть подводные камни, мой опыт можно почитать здесь Праворуб: Заполнение налоговой декларации 2022. подробности на сайте, либо по: 8(800)100-24-24.
Заполняем 3-НДФЛ онлайн без ошибок
Ваши имя, телефон и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме. Как эти данные используются На данном сайте используются куки Cookies и данные о посетителях сервиса Яндекс. При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей. Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов.
При использовании имущественного вычета в пределах 1 000 000 руб. Если Вы снижаете доход на сумму действительно понесённых в своё время и документально подтверждённых затрат, сопряжённых с покупкой ныне проданного имущества, заполните строки 020 и 040. Сумма чисел в строках 010 и 030 не должна превысить максимального значения имущественного налогового вычета, которое составляет 1 000 000 руб. Строка Данные Примечание Расчёт имущественного вычета из налога на доход от продажи квартир, жилых домов, комнат, садовых домиков, дач, земельных участков или долей в таких объектах 010 доход от продажи недвижимости, кроме долей в ней не более 1 000 000 руб.
Ладно, не получилось создать декларацию онлайн — скачал свежую программу создания деклараций с сайта ГНИВЦ и создал декларацию локально, благо в этой программе все необходимые разделы и формы присутствуют, и даже есть возможность экспорта готовой декларации в файл формата HML, который, как заявлено на сайте ФНС, можно просто загрузить в личном кабинете налогоплательщика. Сформировав нормальную со всеми разделами декларацию 3-НДФЛ и выгрузив её в файл того формата, который можно загрузить в личный кабинет налогоплательщика, я обнаружил, что «предпринимательскую» декларацию в него загрузить невозможно, поскольку адвокаты предпринимателями не являются. Круг замкнулся — получить доступ к личному кабинету ИП адвокату невозможно, поскольку для этого необходимо указать ОГРНИП, которого у адвоката быть не может, а в «общегражданском» личном кабинете, нет возможности сформировать правильную декларацию, и даже загрузить готовую не получится. Остаётся только по-старинке распечатывать декларацию на бумаге, идти ножками в свою ИФНС, и сдавать «тётеньке в окошко».
Спасибо Вам за работу» Евгения Чернышова Помогли вернуть более 90 000 рублей налогового вычета за квартиру «Спасибо за помощь в оформлении декларации! Обратились к Вам первый раз и остались очень довольны! Документы были подготовлены грамотно и в срок, что значительно сэкономило время и нервы при заполнении декларации и её подаче в налоговую. Вы отвечали на любые наши вопросы, спасибо за понимание и терпение. Для меня это был темный лес, а Динара подсказала все по необходимым документам, разобралась в нашем непростом случае и поддерживала на протяжении всего процесса! Подробнее об обработке данных читайте в Политике. Наши контакты.
Декларация 3‑НДФЛ за 2023 год: как заполнить ИП
Онлайн-сервис по возврату налога НДФЛ! Как 3-НДФЛ заполнить самостоятельно, пример заполнения. Кому нужно заполнить форму 3-НДФЛ и в какие сроки нужно успеть её подать?
Заполнение 3-НДФЛ по иностранным дивидендам, валюте и золоту: инструкция
Налоговая консультация "ГАРАНТИЯ" (Москва) предлагает помощь физическим и юридическим лицам в заполнении декларации 3 НДФЛ. Стоимость заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ. Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ за 1 год.
Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить
Налоговый вычет за обучение — если спортивная организация имеет лицензию на образовательные услуги. Максимальный размер вычета составляет 50 тыс. С 2024 года вычет увеличен до 110 тыс. Налоговый вычет за спорт — за занятия в спортивных организациях и у ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Кроме того строго определен перечень спортивных организаций, за занятия в которых можно получить вычет. Перечень формируется ежегодно до 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду и публикуется на сайте Минспорта. Максимальный размер вычета составляет 120 тыс.
Рассмотрим каждый из этих способов более подробно. Сдача декларации в налоговую инспекцию лично Этот способ не требует дополнительного описания — Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию и пакет подтверждающих документов налоговому инспектору. Преимущество — при личном приеме налоговый инспектор проверит документы и скажет, если чего-то не хватает или требуются какие-либо исправления. У этого способа есть недостатки: Он требует времени. В некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону налогоплательщик предоставлять не обязан. При этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы. Для того чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order. Отправка декларации по почте На основании п. Преимущества: Экономия времени: отправить документы по почте требует меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию. Взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано. Этот способ незаменим, если Вы не живете в том городе, где прописаны, и сдать декларацию лично не представляется возможным. Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Подробная информация о том, как оформить опись вложения и о других аспектах отправки документов по почте, представлена в нашей статье Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте? При подаче декларации все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт. У нас есть отдельная статья о том, как открыть личный кабинет налогоплательщика.
Необходимо отметить, что существует особая категория лиц, которым нужно подавать сведения по НДФЛ. Это те п. Если последняя дата подачи приходится на выходные праздничные дни, то она переносится на следующий рабочий день. Для ИП, прекратившего свою деятельность до завершения года, действует особый порядок отчетности п.
Я получала вычет по одной квартире в размере с 1 200 000 руб. Могу ли я остаток получить по второй квартире, которую приобрела в 2022 году? На второй объект можно получить остаток, но только в том случае, если первую квартиру вы приобретали после 01. Поскольку до этого срока со стороны Законодательства разрешалось получать вычет только по одному объекту. Если вы подали и получили вычет по квартире до 01. Если после, то с суммы в размере 800 000 руб. Могу ли я получить имущественный вычет с приобретенной мной квартиры, стоимость которой 2 300 000 руб. Я официально трудоустроена с апреля 2021 года? Имущественный вычет — это право вернуть удержанный у сотрудника НДФЛ, с заработной платы. В случае если вы не были трудоустроены, у вас нет удержанного НДФЛ. В вашем случае подать на имущественный вычет можно за период 2021, 2022 год. За 2019 и 2020 год подавать не нужно.
Что такое справка 3-НДФЛ
Аванс, перечисленный поставщику, нельзя принять в расходы. Частые ошибки в учете доходов Указывают неполную сумму дохода. Причем в полной сумме оплат от покупателей, без уменьшения на комиссию банка. Аналогично при продажах на маркетплейсах в доходах должна отражаться вся сумма оплат от покупателей, без уменьшения на комиссию МП. Удержанная комиссия отражается отдельно в расходах. Не учитывают внереализационные доходы. Например, в доходы нужно включить проценты, начисленные банком на остаток по счету, или проценты по депозиту.
Включают в доходы пополнение счета личными средствами ИП. Все средства ИП, в том числе на расчетном счете, — его собственность, поэтому взнос на расчетный счет не является доходом. Частые ошибки в учете расходов Включают расходы из ст.
Налоговая служба напоминает, что для получения того или иного вычета заполнять все листы декларации не нужно.
Достаточно только заполнить листы, относящиеся к необходимому вычету. В процессе заполнения данных, программа автоматически проверяет их корректность и рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность исчисления вычетов и суммы налога, что уменьшает вероятность появления ошибки, а также формирует документ для предоставления в налоговый орган. Налоговая служба рекомендует вместе с программой скачать и инструкцию по ее установке, а также аннотацию.
Кому нужно заполнить форму 3-НДФЛ и в какие сроки нужно успеть её подать? Рассказываем в нашей инструкции. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ. По общему принципу заполнять декларацию придётся всем, кто так или иначе получил доход, с которого не удержали положенный налог. Но здесь действует большое количество нюансов и исключений.
Вот кому конкретно придётся этим заниматься. Продавцы недвижимости и транспорта Но только при условии, что это имущество находилось в собственности менее минимального предельного срока. В общем случае он составляет пять лет. До трёх лет минимальный предельный срок сокращается, в случае если: право собственности получено в порядке наследования ; право собственности получено по договору дарения от близкого родственника; право собственности получено в результате приватизации ; право собственности получено плательщиком ренты по договору пожизненного содержания с иждивением; проданное жильё оказалось единственным и другого включая совместное имущество супругов в собственности у человека на дату продажи не было, при этом жильё, приобретённое гражданином или его супругом в течение 90 дней до момента продажи, не учитывается. Для транспортных средств минимальный срок владения также составляет три года. Получатели подарков и вознаграждений Сюда входят сразу несколько категорий граждан: получившие в дар от людей, которые не выступают их близкими родственниками, недвижимость, транспорт, акции, доли и паи; получившие вознаграждение от людей и организаций, которые не выступают налоговыми агентами то есть не удерживают налоги сами , на основе заключённых договоров и договоров гражданско-правового характера , включая доходы по договорам аренды и имущественного найма; получившие выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, до 15000 рублей, а также от организаторов азартных игр, которые не относятся к букмекерским конторам и тотализаторам; получившие доходы от источников не в России.
К приложению 1 заполняют расчет дохода от продажи недвижимого имущества. В нем указывают доход по каждому объекту недвижимости, полученному в собственность после 1 января 2016 года и проданному в отчетном году. Приложение 2 В приложении 2 отражают доходы от источников за рубежом. Заполняют этот лист только граждане — налоговые резиденты России. Например, если получили дивиденды от иностранной компании. Также в декларацию нужно включить разделы 1 и 2. Если получали доходы, которые облагают НДФЛ по разным кодам дохода, заполняют несколько листов приложения 2. Если источники доходов по одному коду не помещаются на одной странице, заполняют столько приложений 2, сколько нужно. Итоговые результаты в этом случае отражают только на последней странице. Как заполнять приложение 2 декларации 3-НДФЛ Что указывать 010 Цифровой код страны, от источника в которой получили доход, согласно общероссийскому классификатору стран мира, а в строке 011 — «Код страны зачисления». Страна зачисления — это иностранное государство, резидентом которого является финансовая организация, оператор информационной системы или оператор обмена цифровых финансовых активов, с которым налогоплательщик заключил договор. Если физлицо получило доход в наличной или натуральной форме, в поле 011 нужно указать 999 020 Наименование организации, которая выплатила доход. При заполнении строки можно использовать буквы латинского алфавита 030 Код валюты согласно общероссийскому классификатору валют. По строке 031 указывают код вида дохода.
Декларация 3-НДФЛ
3-НДФЛ 2022: налоговая декларация, заполнение и образец, сроки, как подать при продаже квартиры | После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2023 год, или предшествующие года. |
Заполняем 3-НДФЛ онлайн без ошибок | Заполнение заявки займёт всего 5 минут, а готовую декларацию в налоговую может отвезти курьер. |
Декларация 3-НДФЛ на возврат за лечение в 2024 году
Чтобы получить социальный налоговый вычет за лечение в 2024 году, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика, воспользовавшись этой инструкцией. Оказываем помощь в составлении декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета при покупке недвижимости, в том числе по ипотеке, за обучение и лечение. Нужна помощь в корректном заполнении 3ндфл на сайте для получения вычета по ИИС. Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ за 1 год. Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ за 1 год.
Заполнение декларации 3-НДФЛ
Физические лица, у которых нет никакого дополнительного дохода, кроме заработка от основного работодателя, не подают декларацию 3-НДФЛ. Налоги с их заработка удерживает и выплачивает бухгалтерия сразу после начисления зарплаты. Но если появляется другой вид дохода, например, сдана в аренду машина или квартира, придется самостоятельно информировать налоговую службу о поступивших деньгах и оплачивать налог. Когда без 3-НДФЛ не обойтись Сдают отчет 3-НДФЛ, если налоговому резиденту поступят: вознаграждения от ИП и юрлиц; подарки от физлиц; прибыль от продажи имущества при определенном сроке владения; другие виды доходов. Вторая цель подачи декларация 3-НДФЛ — получение компенсации за счет вычета из ранее уплаченного налога на доходы. Поощрения от юридических лиц и ИП Если работодатель решил поздравить коллектив с 23 февраля, 8 марта или Новым годом, отчитываться каждому работнику о полученном доходе не надо. Это сделает бухгалтерия. Причем существует лимит, до которого с премий не удерживают НДФЛ — 4 тысячи рублей в год. Все что будет подарено работникам сверх лимита — подлежит налогообложению. Но есть случаи, когда гражданину придется самостоятельно вносить в декларацию сведения о полученном доходе, например при участии в лотерее. Налоговая ставка и необходимость представления отчета отличаются и зависят от того, кто организовал розыгрыш, и от того, кто победил.
Подавать отчет о прибыли и платить налог от полученной суммы придется, если выиграть больше 4 тысяч рублей. Самостоятельно отчитываться перед ФНС надо обо всех выигрышах от 4 000 до 15 000 рублей. При этом неважно, кто выдает приз — производитель, государство, букмекерская контора или тотализатор. Если единоразовый выигрыш больше 15 тысяч рублей, то отчитываться и перечислять налог обязан организатор розыгрыша. Но чаще всего подавать декларацию физлицу не приходится, это берет на себя организатор розыгрыша. Он сам перечисляет деньги в бюджет и не требует компенсацию налога от победителя. Если с физлица все-таки будут удерживать налог за приз, то его обязаны уведомить об этом письменно. В тексте письма от организатора розыгрыша указывают стоимость приза и сумму налога. Налоговые вычеты не применяют к выигрышам в лотереи и азартные игры. Подарки от физических лиц Если даритель — физическое лицо, которое не относится к близким родственникам, дарит любое имущество — квартиру или машину — придется заплатить налог.
При этом подаренные денежные суммы, независимо от величины, не облагают налогом. Налоговая служба автоматически получает сведения о получателе дара, когда он регистрирует подаренное имущество. Чтобы не стать нарушителем, которого выявят в ходе контрольной проверки, заполните 3-НДФЛ и перечислите налог. Если не отчитаться в ФНС о доходе и это станет известно налоговой службе, можно потерять намного больше. Умышленное уклонение от налогообложения приведет к штрафам, пеням и даже уголовной ответственности.
Стоимость декларации 500 рублей. Консультация по заполнению 3 НДФЛ бесплатно!
Стоимость составления декларации 3 НДФЛ 500 рублей Помощь в подаче декларации в налоговую цена 500 рублей Работаем только для тех, кто ценит своё время и экономит свои деньги! При получении дополнительного дохода сдача имущества в аренду, получение выигрышей. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет - 120 000 рублей в год.
По общему принципу заполнять декларацию придётся всем, кто так или иначе получил доход, с которого не удержали положенный налог. Но здесь действует большое количество нюансов и исключений. Вот кому конкретно придётся этим заниматься. Продавцы недвижимости и транспорта Но только при условии, что это имущество находилось в собственности менее минимального предельного срока. В общем случае он составляет пять лет. До трёх лет минимальный предельный срок сокращается, в случае если: право собственности получено в порядке наследования ; право собственности получено по договору дарения от близкого родственника; право собственности получено в результате приватизации ; право собственности получено плательщиком ренты по договору пожизненного содержания с иждивением; проданное жильё оказалось единственным и другого включая совместное имущество супругов в собственности у человека на дату продажи не было, при этом жильё, приобретённое гражданином или его супругом в течение 90 дней до момента продажи, не учитывается.
Для транспортных средств минимальный срок владения также составляет три года. Получатели подарков и вознаграждений Сюда входят сразу несколько категорий граждан: получившие в дар от людей, которые не выступают их близкими родственниками, недвижимость, транспорт, акции, доли и паи; получившие вознаграждение от людей и организаций, которые не выступают налоговыми агентами то есть не удерживают налоги сами , на основе заключённых договоров и договоров гражданско-правового характера , включая доходы по договорам аренды и имущественного найма; получившие выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, до 15000 рублей, а также от организаторов азартных игр, которые не относятся к букмекерским конторам и тотализаторам; получившие доходы от источников не в России. Частники Задекларировать полученные в 2023 году доходы также должны : индивидуальные предприниматели ; нотариусы , занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; другие лица, которые занимаются частной практикой. Кому не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ Продавцы жилья с детьми От представления декларации за 2023 год и обложения налогом на доходы физлиц освобождают доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья комнаты, квартиры, жилого дома или их частей независимо от того, как долго это имущество находилось в их собственности. Важно: нововведение распространяется и на те случаи, когда такие доходы получает несовершеннолетний.
К тому же заполнять 3-НДФЛ не придется. Либо вы получили вознаграждение по гражданско-правовому договору или иной облагаемый доход, с которого НДФЛ не был удержан. Тогда действуйте так. Авторизуйтесь в Личном кабинете и выберите кнопку «Заявить доход». Далее на мониторе появится окошко, в котором надо выбрать, какой именно доход вы хотите заявить. Наиболее часто встречающиеся ситуации — это как раз сдача жилья в аренду и продажа имущества. Рассмотрим последний вариант подробнее на примере продажи квартиры. Но прежде вспомним, когда с дохода от продажи объектов жилой недвижимости нужно платить налог. Необходимость уплаты налога зависит, прежде всего, от срока владения квартирой. Так, если с момента оформления права собственности на нее и до реализации прошло более 5 лет, то платить НДФЛ не придется. Трех лет владения недвижимым имуществом достаточно для продажи без налога единственного жилья. А если платить налог не нужно, то и представлять 3-НДФЛ тоже п. Также особые условия установлены для семей с детьми, которые продают жилье с целью улучшения жилищных условий. Кроме того, сумму доходов, полученных от продажи квартиры нередко можно уменьшить на расходы, связанные с ее приобретением. Или можно воспользоваться фиксированным имущественным вычетом в 1 млн руб. Подробнее об определении суммы НДФЛ к уплате читайте в статье « Как физлицу платить налог при продаже недвижимости ». Как заполнить онлайн 3-НДФЛ при продаже квартиры: подробная инструкция Допустим, гражданин в начале 2020 года купил квартиру за 6,5 млн.