Что грозит за неуплату налога с доходов, как налоговая может узнать о доходах и незарегистрированной предпринимательской деятельности, как отчитаться в налоговую по своим доходам, как организовать оплату НДФЛ, как заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ. Где получить справку 3-НДФЛ. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ социальный налоговый вычет на лечение за 2023 год: новая форма 2024 года. Услуга по приему декларации 3-НДФЛ предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
3-НДФЛ за 2023-2024 год
Такие справки составляет налоговый агент, который до 25 февраля подает их в налоговую в составе расчета 6-НДФЛ. Где взять справку 3-НДФЛ для оформления налогового вычета? ФНС России разместила на сайте информацию о том, что с 1 января 2024 года налоговые инспекции начали прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2023 год. Для получения справки 3-НДФЛ необходимо обратиться в налоговый орган, в котором налогоплательщик зарегистрирован как налогоплательщик. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Декларация 3 НДФЛ: что это такое и где ее взять
Срок изготовления справки 3-НДФЛ составляет 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
В строке «Код дохода» начните ввод наименования или код дохода и выберите подходящее значение «1010 — Дивиденды». Ниже выберите «Не представлять налоговый вычет». Далее укажите «Сумму дохода в валюте» и «Дату получения дохода» рис. Эту информацию можно получить из отчета о выплате дивидендов по иностранным эмитентам. Запросить его можно у вашего менеджера. Также необходимо заполнить поле «Дата уплаты налога».
Как правило, по дивидендам с удержанным у источника выплаты налогом это та же дата, что и дата получения дохода. Для автоматического определения курса валюты необходимо поставить флаг «Определить курс автоматически». Ниже необходимо заполнить информацию о сумме налога, удержанного эмитентом у источника. В поле «Сумма налога в иностранной валюте» необходимо указать сумму налога. Эту информацию можно также получить из отчета о выплате дивидендов по иностранным эмитентам. Сумма налога автоматически рассчитается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты налога, которую вы указали выше. ВАЖНО: по иностранным ценным бумагам нельзя внести общую сумму всех доходов одного вида, а необходимо вносить отдельно по каждой бумаге на каждую отдельную дату получения дохода.
Для того, чтобы добавить несколько выплат дивидендов необходимо заново пройти шаги начиная от добавления источника выплаты дохода. После того, как вы внесли все доходы, нажмите «Далее». Если цель заполнения декларации — только уплата налога, то данный шаг можно пропустить. На вкладке «В пределах РФ» необходимо выбрать источник дохода из трех вариантов: «организация РФ», «индивидуальный предприниматель» или «физическое лицо или иной источник». Организация РФ — работодатель или брокер. Обратите внимание на общие суммы, получившиеся в итоге раздел «общие суммы дохода и налога» , они должны соответствовать пункту 5 из 2-НДФЛ. Чтобы внести каждый дополнительный доход нужно нажать на кнопку «Добавить доход» в правом верхнем углу данного раздела.
Код вычета расхода и сумму можно также увидеть в пункте 3 справки 2-НДФЛ. В случае, если вы заполняете информацию об убытке, вам необходимо получить дополнительный отчет у брокера, где будут видны фактические суммы расходов, которые будут превышать суммы доходов, и внести их при заполнении данного раздела. Обращаем ваше внимание, что отчет НОБ является справочным, предварительным расчетом налоговых показателей. Налоговая база строка «Сумма облагаемого дохода» посчитается автоматически. Сумму удержанного налога строка «Сумма налога удержанная» необходимо заполнить самостоятельно исходя из раздела 5 справки 2-НДФЛ рис. Затем нажмите «Далее». Тут необходимо поставить галочку рядом с теми вычетами, которые Вы хотите заявить в декларации.
Принтер нужен для распечатки напрямую из программы — файл сохраняется в специальном формате xml, так что распечатать декларацию без «Декларации» не получится. Чудо- прога обещает в автоматическом режиме сформировать декларацию 3-НДФЛ и даже, как уверяют разработчики, исправить некорректно введенные данные. В первый раз нужно будет вводить всю информацию вручную: личные данные, номер паспорта и других документов. Информацию об уплаченных налогах и основаниях для вычета о покупке недвижимости, договорах на обучение или лечение , а также все прочие суммы также придется вводить ручками.
Зато программа поможет сделать расчёт вычета и оформит декларацию в приемлемом для налоговой виде. Способ третий: каждому хозяину — Личный кабинет Вы уже получили обычную не усиленную электронную цифровую подпись? Тогда можно не распечатывать сформированный в программе «Декларация» файл, а отправить его прямиком в налоговую через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Или там же, в кабинете, сформировать декларацию заново.
После этого нужно прикрепить файлы с изображением подтверждающих основания для вычета документов, ввести пароль сертификата ЭЦП и отправить заявление на вычеты вместе с декларацией 3-НДФЛ в налоговую. И ждать решения ИФНС — все те же два месяца или чуть меньше. Это самый простой способ из всех возможных. Интерфейс даже в «телефонной» версии кабинета интуитивно понятный.
Данные о пользователе, официальные доходы и уплаченные налоги, совсем как на Госуслугах, подгружаются автоматически — нужно только уточнять некоторые моменты, касающиеся оснований для вычетов, и заранее определиться с видами самих налоговых вычетов, на которые вы претендуете. До новых встреч!
Внесение данных налогоплательщика Сведения о декларанте Пункт содержит персональную информацию о гражданине, подающем отчетность. Большинство данных заполняется на основании паспорта.
Обязательно указывается контактный телефон — это позволит инспектору связаться с налогоплательщиком при возникновении вопросов или для уточнения информации. Внесение персональных данных Доходы, полученные в РФ Во вкладке физические лица предоставляют информацию о собственных доходах или обозначают нулевую налоговую базу. В пункт «Источники выплат» вносятся данные, откуда поступал доход — от работодателя, покупателя имущества и так далее. Если это предприятие, необходимо указать реквизиты, для физического лица достаточно ФИО.
Заполнение данных об источниках дохода Далее приводится информация по каждому месяцу отдельно. Заполнение производится на основании справки 2-НДФЛ, полученной у работодателя. В окне обязательно указывают код дохода: 2000 — зарплата, 2300 — больничный, 2012 —отпускные. Если присутствует вычет, его также следует отметить.
Если в месяце поступали доходы по различным кодам, указывают их все. Сведения о доходах После заполнения отдельных периодов автоматически выдается совокупная величина поступлений. Размер удержания заполняется, исходя из 5 раздела справки 2-НДФЛ. Информация о доходах и удержанном налоге Если работодатель учитывал вычеты, это указывается далее четвертый раздел 2-НДФЛ.
Оформление имущественного вычета Перейдя в соответствующую вкладку, выбирают нужный вид вычета. Если оформляется льгота по ипотечным процентам, вносят их оплаченную величину по договору. Внесение информации о приобретенном имуществе Далее производится расчет вычета. Если обращение осуществляется повторно, нужно указать величину уже полученной льготы за предыдущие периоды.
Расчет вычета Оформление социального вычета Возврат налога за свои учебу, лечение предполагает наличие ограничения 120 тыс. В соответствующей вкладке программы заполняются данные по совершенным затратам. Социальный вычет Оформление стандартного вычета Получение такой льготы обычно осуществляется через работодателя. Если же вычет не предоставлялся или осуществлялся не в полном объеме, возможно самостоятельное обращение в ИФНС.
В соответствующей вкладке поставить отметку «Пересчитать стандартные вычеты». Затем указывается код, исходя из суммы льготы: 500 руб. Если возврат не положен, отметка ставится на «Нет ни 104, ни 105 вычета». Далее оформляется льгота на детей.
Если родитель один воспитывает ребенка, делают соответствующую отметку для увеличения вычета вдвое. При изменении в составе семьи выбирают «Статус менялся» и указывают месяц.
Как получить справку 3-НДФЛ для налогового вычета
Декларация 3-НДФЛ — что это такое. Образец заполнения декларации 3-НДФЛ | BanksToday | Декларацию 3 НДФЛ сдают в налоговую инспекцию (или отправляют по почте) вместе с ними. |
Проблемы с налоговой декларацией за 2023 год и справкой 2-НДФЛ от брокера | 3-НДФЛ в 2024 году для ИП сдается по обновленной форме. |
Что такое справка 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить
Что такое справка 3-НДФЛ и кому нужно ее оформить в 2023 году | Как получить справку 3-НДФЛ через Госуслуги. |
Декларация 3 НДФЛ: что это такое и где ее взять | в материале "Российской газеты". |
Налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020) | Если налогоплательщик получил доход, при выплате которого налоговый агент не удержал НДФЛ, то задекларировать такой доход и уплатить с него НДФЛ нужно только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог. |
3-НДФЛ с 2024 года: образец заполнения за 2023 год | онлайн заполнение бланка по образцу с пошаговой инструкцией для получения налогового вычета за 3 года 2022 и 2023 года. |
Началась декларационная кампания по НДФЛ: ключевые моменты и правила предоставления информации
Как скачать налоговую декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете НДФЛка.ру. Пошаговая инструкция | Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ. |
Декларация 3-НДФЛ: что это, для чего и как получить? | Наименование услуги:Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц. |
Что такое справка 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить
Не скачивайте его с других сайтов, потому что так невозможно проконтролировать корректность документа. Форма 3-НДФЛ на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. При этом двусторонняя печать не допускается. Нюансы заполнения декларации Несколько советов, как заполнить бланк, чтобы точно не пришлось ничего переписывать: Если заполняете в электронном виде, используйте стандартный шрифт Courier New и кегль 16 или 18. Укажите на первой странице общее количество листов. При заполнении в каждом «квадратике» помещайте один символ.
Если вам нужно округлить копейки в сумме подоходного налога, до 49 округляйте в меньшую сторону отбрасывается , от 50 — в большую до полного рубля.
Эти правила и сроки важны для соблюдения и предотвращения штрафов и проблем с налоговыми обязательствами. Ответственность за нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ в 2024 году В представленной ФНС информации также отмечается, что налогоплательщики, нарушившие сроки подачи декларации и уплаты НДФЛ за 2023 год, могут столкнуться с ответственностью, выраженной в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации установлен на 2 мая 2024 года. Однако этот срок не применяется к получению налоговых вычетов — в таком случае декларацию можно подать в любое время в течение года. Нарушение установленных сроков может повлечь за собой негативные последствия, включая дополнительные финансовые обязательства в виде штрафов и пеней.
Поэтому рекомендуется строго следовать установленным срокам, чтобы избежать возможных финансовых и правовых проблем. Дополнительная информация Помимо обязательных налоговых процедур, граждане имеют дополнительные преимущества в виде инвестиционных и имущественных налоговых вычетов.
Декларация заполняется, если у вас есть дополнительный доход. Так может быть, если вы: Работаете не по трудовому договору, и работодатель не взял на себя функцию вашего налогового агента. В этом случае решать вопросы с государством придётся самостоятельно. Продали квартиру, которой владели менее трёх лет или меньше пяти, если у вас несколько объектов недвижимости в собственности. Продали машину, которой владели меньше трёх лет. Получили в дар от человека, который не является вашим близким родственником, недвижимость, машину или ценные бумаги. Выиграли в лотерею до 15 тысяч рублей — если больше, налоговыми вопросами занимается организатор. Получили доходы за границей.
Работаете как индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения. Имейте в виду, что не все деньги, которые попадают вам в руки, облагаются НДФЛ. Значит, декларировать их не нужно. Это, например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия. В некоторых случаях налог вам платить не нужно, а декларацию подать придётся.
Контракт с образовательным учреждением при возврате налога на обучение. Договор с медучреждением при возврате налога за лечение. Договор о приобретении ценных бумаг при возврате инвестиционного вычета.
Уточнить конкретный список документов на определенный вычет можно у сотрудников налоговой службы. Если подаете декларацию лично в налоговую инспекцию, то понадобится бумажная форма. При сдаче декларации сотрудник налоговой проверит правильность заполнения и наличие всех необходимых данных. Если не можете обратиться в налоговую службу лично, за вас это может сделать уполномоченный представитель. У него должна быть нотариальная доверенность на представление интересов. Для экономии времени можно записаться на прием к сотруднику налоговой через портал госуслуг. Отправить декларацию вместе с документами, подтверждающими право на вычет, можно по почте заказным письмом. Обязательно приложите список всех вложенных документов.
Если отчет не примут, пришлют ответное письмо с причинами отказа. Такой способ удобен для тех, кто проживает не по месту регистрации. Подать декларацию 3-НДФЛ можно и в электронном формате через портал госуслуг. Но для этого должен быть подтвержденный аккаунт и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заполненный бланк справки экспортируйте в формате xml, поставите электронную подпись и отправить декларацию с отсканированными документами в налоговую. Но только в тех регионах РФ, которые заключили с многофункциональными центрами соглашения на такой вид обмена информацией. Ответственность налогоплательщика При значительных суммах поступлений и уклонения от уплаты налога с них получателю грозит, в том числе и уголовная ответственность. Крупный налоговый долг: 900 000 руб.
Наказание за уклонение — 100 тысяч рублей, в некоторых случаях и тюремное заключение. Если заплатить штрафы, недоимки и пени добровольно, то от наказания освободят. Ответственность за просроченную подачу справки 3-НДФЛ или умышленное уклонение от уплаты налогов наступает для физических лиц и ИП, которые обязаны отчитываться о полученных доходах. Меры ответственности определены в статье 119 НК РФ. Если не предоставить вовремя отчетность по заработку, также назначат штраф. Его минимальный размер — 1000 рублей. Кроме этого придется уплатить и сам налог.
Кому и как надо сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2022 г.: полная инструкция с примером
Если вы получили доход, то подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую — ваша обязанность. Где взять справку 3-НДФЛ, которую примет налоговая инспекция? Как получить справку 3-НДФЛ через Госуслуги. Сдают 3-НДФЛ в свою налоговую по прописке.
Получение справки 3-НДФЛ
На налоговый вычет можно подать как через личный кабинет налогоплательщика, так и через приложение или программу. Сумма социального налогового вычета будет увеличена до 150000 рублей, начиная с расходов 2024 года.
Отправить отчетность заказным письмом через почтовое отделение. Передать бумаги дистанционно, а именно через персональный профиль налогоплательщика. В таком случае справка заполняется на сайте, путем внесения необходимых сведений. Необходимо отметить, что в последнее время последний способ предоставления отчетности пользуется большой популярностью. Для того чтобы отправить декларацию в режиме онлайн вам потребуется пройти регистрацию на портале ФНС и получить доступ.
Также потребуется электронная подпись, которую без труда можно получить в специализированном центре. Для физического лица она обойдется в пределах 500 рублей на год, в то время как для индивидуального предпринимателя в пределах 1000 рублей. Образец документа Для получения шаблона документа следует обратиться в отделение налоговой службы лично. Бланк для заполнения выдается совершенно бесплатно. Для экономии времени лучше скачать шаблон дистанционно. Для этого потребуется: Посетить портал ФНС.
Для удобства предлагаем скачать шаблон документа на нашем портале. Форма актуальна по состоянию на июль 2019 года.
Проверить наличие налогового вычета можно еще так: сумма общего дохода это пункт 5 справки 2-НДФЛ больше суммы налоговой базы. Если это так, значит, вам точно был предоставлен или стандартный вычет, или была выплачена материальная помощь.
Что сделать, чтобы внести данные по вычету в состав декларации? После того, как вы заполнили раздел «Работа», вам надо обязательно выбрать вид вычета программа вам предложит сделать такой выбор «Стандартные вычеты». Отметьте его «галочкой», пожалуйста. После чего вам программа предоставит раздел для заполнения.
И в итоге в декларации будет сформирован лист Ж1. Если на работе не были предоставлены вычеты на детей и вы на них не претендуете, то формировать лист Ж1 не надо. А также, не надо вам выбирать «Стандартный вычет». Данные можно взять из договора продажи, копию такого договора вы как раз и будете прикладывать к самой декларации.
Заявление является основным документом для перечисления денежных средств и про него не стоит забывать. Как избежать ошибок и упростить получение 3-НДФЛ?
По общему правилу, перечисленные лица обязаны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим а уплатить налог — не позднее 15 июля года, следующего за истекшим п. Поскольку в этом году 30 апреля выпадает на выходной день, то последним сроком представления отчетности будет являться 4 мая 2022 года. Вместе с декларацией подаются документы, подтверждающие доходы и расходы налогоплательщика. Это, в частности, справка о доходах и суммах налога физического лица форма по КНД 1175018 форма применяется с 1 апреля 2021 г.
Суммы доходов, вычетов и суммы налога, которые были удержаны налоговым агентом, из справки о доходах и суммах налога физического лица форма по КНД 1175018 налогоплательщик переносит в декларацию 3-НДФЛ. С 1 января 2021 года налогоплательщики вправе представить заявление о зачете возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ в составе налоговой декларации п. Минимальный размер штрафа — 1 тыс. В НК РФ предусмотрены обстоятельства, при которых декларацию нужно подать, не дожидаясь окончания года, в котором был получен доход. К ним относятся следующие случаи: прекращение деятельности в качестве ИП или частной практики до конца налогового периода декларация представляется в 5-дневный срок со дня прекращения такой деятельности; выезд иностранца, доходы от деятельности которого подлежат налогообложению, за пределы России декларация представляется им не позднее чем за один месяц до выезда п. Если в налоговом периоде налогоплательщик, не являющийся ИП, не получал облагаемых НДФЛ доходов или получил только доходы, НДФЛ с которых был удержан налоговыми агентами, декларацию подавать не нужно.
Добавим, что даже если налогоплательщик не обязан подавать декларацию 3-НДФЛ, он вправе сделать это по своему усмотрению в налоговый орган, но только по месту жительства: по месту пребывания декларацию подать нельзя п.
Как заполнить и подать налоговую декларацию о доходах 3-НДФЛ
В строках 210-230 рассчитываются инвестиционные налоговые вычеты. Расчёт имущественных налоговых вычетов при продаже имущества Его заполняют физлица — налоговые резиденты, получившие доход от продажи недвижимости и иного имущества. При использовании имущественного вычета в пределах 1 000 000 руб. Если Вы снижаете доход на сумму действительно понесённых в своё время и документально подтверждённых затрат, сопряжённых с покупкой ныне проданного имущества, заполните строки 020 и 040.
Она является обязательной. Отметим, что в том случае, когда зарегистрированный предприниматель в отчетном периоде не вел свою деятельность и, соответственно, не располагает никакими полученными доходами, он не освобождается от обязанности подачи декларации в установленные сроки. Для таких случаев предусмотрено заполнение нулевой декларации. В каких ситуациях может понадобиться предоставить справку 3 НДФЛ?
Авторизуйтесь на сайте. Есть три способа это сделать: С помощью логина и пароля от «Госуслуг». С помощью логина и пароля от личного кабинета, которые выдали в налоговой.
Чтобы их получить, нужно прийти в ведомство с паспортом. С помощью квалифицированной электронной подписи ЭП. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если ещё не сделали этого. Кликните по своей фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля. Выберите «Получить ЭП». Решите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Придумайте пароль и отправьте заявку. Если у вас есть квалифицированная электронная подпись, просто зарегистрируйте её на сайте. Этого будет более чем достаточно, чтобы заполнить декларацию. Введите личные данные.
Сведения о плательщике. Указываются все личные данные. Сведения о документе, удостоверяющего личность. Прописываются данные паспорта. Выбирается статус налогоплательщика. Прописывается адрес регистрации и места жительства за пределами РФ. Указывается номер телефона. Прописывается количество страниц, на которых подается декларация, включая копии. Если документ направляет представитель, но в конце титульного листа прописываются его данные и ставится подпись. На второй странице необходимо заполнить 1 раздел.
В нем прописывается сумма, которую следует уплатить или вернуть. На каждом листе в верхней части нужно указывать свою фамилию с инициалами. Во втором разделе прописываются сведения, которые соответствуют вашему случаю.
3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год
Форма 3-НДФЛ на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. При этом двусторонняя печать не допускается. Нюансы заполнения декларации Несколько советов, как заполнить бланк, чтобы точно не пришлось ничего переписывать: Если заполняете в электронном виде, используйте стандартный шрифт Courier New и кегль 16 или 18. Укажите на первой странице общее количество листов. При заполнении в каждом «квадратике» помещайте один символ. Если вам нужно округлить копейки в сумме подоходного налога, до 49 округляйте в меньшую сторону отбрасывается , от 50 — в большую до полного рубля. Во всех остальных случаях указывайте копейки точно.
За 2023 год сведения о доходах в полном объеме появятся в личном кабинете после наступления срока представления сведений налоговыми агентами — 26. Поэтому для верного заполнения декларации за 2023 год желательно заполнять её после появления сведений о доходах за 2023 год в личном кабинете. В этом случае сведения отобразятся во вкладке "Доходы" автоматически.
Найти бланки для заполнения можно на официальном сайте ФНС. Формы можно скачать в бесплатном доступе. Также можно лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Сотрудник предоставит бланк и образец для заполнения. Что нужно указывать в декларации Оказать помощь при заполнении декларации 3-НДФЛ могут специалисты в налоговой службе или на тематических форумах. Профессиональные компании, которые составляют отчеты за налогоплательщика для ФНС, могут потребовать дополнительную плату за помощь. Декларации 3-НДФЛ содержит подробные сведения: о личных данных налогоплательщика; из документов, которые свидетельствуют о наличии дополнительных расходов и доходов; о расчете налоговых выплат. Часть информации предоставляют в виде специальных кодов. Когда сдавать отчет о доходах Срок подачи декларации 3-НДФЛ зависит от цели: Цель Срок Требуется отчет о полученных доходах До 30 апреля следующего года после отчетного. В 2020 году срок продлен до 30 июля из-за карантина по коронавирусу. Для получения права на возмещение части уплаченных средств — налоговый вычет Конкретных сроков нет, но воспользоваться вычетом можно только за 3 предыдущих года после возникновения права. Обратите внимание на то, что даже если налог уплачивать не придется, сообщить в налоговую службу о полученных средствах все равно необходимо. Иначе последуют штрафы и пени. Для получения налогового вычета нужно, чтобы гражданин, который подает декларацию, официально работал и отчислял налоги от заработной платы. Если НДФЛ не уплачивали, то и возвращать деньги неоткуда. Документы, необходимые для подачи декларации Для подачи справки 3-НДФЛ для получения компенсации из ранее уплаченного налога придется собрать дополнительные документы. В зависимости от вида вычета понадобятся разные комплекты бумаг. Чаще всего могут запросить: Паспорт заявителя. Свидетельства о рождении детей или об усыновлении. Свидетельство о праве собственности на имущество. Договор ипотеки при приобретении жилья в ипотеку, договор купли-продажи или контракт о долевом строительстве. Квитанции и чеки, подтверждающие сделки. Контракт с образовательным учреждением при возврате налога на обучение. Договор с медучреждением при возврате налога за лечение. Договор о приобретении ценных бумаг при возврате инвестиционного вычета. Уточнить конкретный список документов на определенный вычет можно у сотрудников налоговой службы.
Имейте в виду, что не все деньги, которые попадают вам в руки, облагаются НДФЛ. Значит, декларировать их не нужно. Это, например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия. В некоторых случаях налог вам платить не нужно, а декларацию подать придётся. Например, если вы продали квартиру через год после покупки, но получили за неё меньше, чем потратили как это работает — в специальном материале Лайфхакера. Вы хотите получить налоговый вычет Государство даёт вам возможность вернуть часть уплаченных налогов, если вы купили жильё, лечились или учились платно, жертвовали на благотворительность и так далее. Дедлайн может немного сдвигаться в сторону мая, если эта дата приходится на выходной. Начисленный налог необходимо заплатить до 15 июля. В случае с вычетами вы сами решаете, когда вам удобно подать декларацию. По месту временной регистрации это можно сделать, только если у вас нет постоянной. К счастью, вам не обязательно планировать путешествие для подачи декларации — об этом в следующем пункте. Уточнить, какая инспекция ваша, можно на сайте ФНС. В электронном виде Через личный кабинет на сайте ФНС Это самый простой вариант с минимальными трудозатратами.
Декларация 3-НДФЛ
Применяется несколько способов, как правильно оформить и где взять справку 3-НДФЛ для налогового вычета. Декларацию 3 НДФЛ сдают в налоговую инспекцию (или отправляют по почте) вместе с ними. Кто и когда должен сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год, как заполнить 3-НДФЛ (на примере продажи квартиры), как представить в ИФНС. Назначение декларации 3-НДФЛ заключается в информировании ИФНС о доходах физического лица. Что такое налоговые вычеты по НДФЛ.